2014年7月2日,受学院的委托,学院监察处到双合教学科研电厂进行了内部审计工作,这是学院开展内审工作的开始,按照此项工作计划,学院每学期将根据学院实际情况对重点领域进行内部审计,及时发现问题,促进学院的健康发展。
双合教学科研电厂厂长杨中瑞组织了厂办公室人员和厂财务人员做好准备工作,积极配合了此项工作的开展。
根据我国审计法及教育部《教育系统内部审计工作的规定》、《教育系统本部审计工作考核办法》的规定,我处结合学院实际情况制定了内审工作计划,将学院实体作为开展内审工作的首要单位。7月2日这一天我们到首站学院双合教学科研电厂开展工作。实施过程中,我处对该厂作了内审工作政策宣讲,交代了内审工作的目的和重要性,并带去了廉政建设的基本要求,通过座谈听取杨中瑞厂长关于电厂基本情况、资产管理情况、各项内部控制制度、财务人员配备等方面情况。查阅电厂银行账户、会计凭证、会计账簿、会计报表以及相关的内部控制情况,向财务人员询问固定资产折旧方法、增值税纳税情况。并收取了以上各项证明材料。
同时对电厂“增效扩容”改造工程的资金管理情况提出了监督纪律要求。结束后我们根据审计情况填报了内审表,完成了审计报告,将检查的情况向学院领导汇报并同时反馈给双合电厂,进行整改和跟踪审核。
学院内审工作的开展离不开学院领导的支持和重视,也离不开被审计部门的理解、配合与支持,我们将进一步完善内审制度,找准内审项目切入点,提高内审工作人员的职业道德和业务能力,把内审工作作为监察部门今后的常规工作,查找问题,内部整改,达到内审监督和评价的目的,为学院健康有序发展保驾护航。
2014年7月10日