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开展内部审计 规范内部控制
2017-11-15 14:31     (点击次数)

 

按照学院工作部署要求,为进一步落实教育系统内部审计工作的规定,加强内部控制和廉政风险防范,1023日至1027日,学院监察处、计财处会同四川志和会计师事务所对四川锦蜀苑教育服务管理有限公司(学院后勤服务中心)、学院教学印刷厂2016年财务收支进行了内部审计。

1023日上午在都江堰校区召开了内审工作启动会议,四川志和会计师事务所专家陈群英一行,学院副院长姚志富、后勤中心副主任吴灿,监察处副处长何国荣、监察处副处级干部万玲、计财处副处级余文英、监察处陈碧辉及后勤中心会计等同志参加了会议。会议由陈碧辉同志主持。在启动会议上,姚副院长指出,这是一次学习如何将财务工作规范化、制度化的好机会,希望大家认真工作,积极配合,完成好审计工作。

经过5天的辛勤工作,1027日完成内部审计前期工作。1030日上午,进行了内审工作交流会。会上四川志和会计师事务所专家陈群英对四川锦蜀苑教育服务管理有限公司(学院后勤服务中心)和学院教学印刷厂2016年财务收支工作中存在的问题和不足提出了详细的意见和建议。副院长姚志富同志代表学院内审工作小组向四川志和会计师事务所表达感谢之意,并要求四川锦蜀苑教育服务管理有限公司(学院后勤服务中心)和教学印刷厂加强整改,进一步改进、完善财务工作。公司、印刷厂领导、财务工作人员表示一定认真整改,遵守内控制度,进一步加强风险防控,细致深入开展工作,将财务工作做得更加规范。

 

 

 

 

说明:IMG_20171023_102609

 

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